لمدفوعات هي جميع المعاملات المالية التي تمت بينك وبين المورد، سواءً كانت لفواتير المشتريات أو مردودها.
خطوات الوصول إلى مدفوعات الموردين
-
اتجه إلى المشتريات والموردين > مدفوعات الموردين.
-
تظهر قائمة بجميع المعاملات التي تمت مع الموردين.
عرض تفاصيل الدفعة
-
ابحث عن الفاتورة برقمها أو باسم المورد.
-
اضغط على أيقونة 👁 بجانب الفاتورة.
-
ستظهر جميع المعلومات المرتبطة بالعملية.
طباعة تفاصيل الدفعة
-
ابحث عن الفاتورة برقمها أو باسم المورد.
-
اضغط على أيقونة 👁 بجانب الفاتورة.
-
اضغط على رقم الفاتورة.
-
اضغط على «طباعة».
-
حدد اسم الطابعة.
-
اضغط على «طباعة».
سند الصرف
لطباعة سند الصرف:
-
ابحث عن الفاتورة برقمها أو باسم المورد.
-
اضغط على أيقونة 🖨️ بجانب الفاتورة.
-
حدد اسم الطابعة.
-
اضغط على «طباعة».
لحفظ سند الصرف بصيغة PDF:
-
ابحث عن الفاتورة برقمها أو باسم المورد.
-
اضغط على أيقونة 🖨️ بجانب الفاتورة.
-
اختر « حفظ بتنسيق ملف PDF».
-
اضغط على «حفظ».
الأسئلة الشائعة
1- هل يمكنني تصدير المدفوعات إلى ملف Excel؟
لا، لا يمكن تصدير قائمة المدفوعات إلى ملف Excel، لكن يمكنك الاطّلاع عليها من داخل المنصة.
2- كيف يمكنني عرض المدفوعات الخاصة بفواتير المشتريات فقط؟
من خلال قائمة مدفوعات الموردين:
1. اضغط على حقل (نوع الفاتورة).
2. اختر: دفع لأمر شراء.
3- كيف يمكنني معرفة الدفعات الآجلة لمورد معين؟
من خلال قائمة مدفوعات الموردين:
1- ابحث عن اسم المورد.
2- حدد نوع فاتورة المدفوعات.
3- تظهر لك جميع الفواتير.
4- اضغط على كل فاتورة لمعرفة تفاصيلها.
4- عند الدخول لتفاصيل الدفعة يظهر هناك رقمين للفاتورة، ما هو المقصود بكل رقم؟
-
رقم الفاتورة (1) هو رقم فاتورة المدفوعات.
-
رقم الفاتورة (2) هو رقم الفاتورة الأساسي التي تم سدادها (فاتورة مشتريات أو فاتورة مردود المشتريات) نعرضه في الشاشة كونه رقم مرجعي للعملية.